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企業(yè)所得稅年末應(yīng)該是為0的,但是現(xiàn)在為借方余額,我應(yīng)該怎么處理?

84784953| 提問時間:2022 12/26 16:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好你好,哪個科目的金額是負(fù)數(shù)?
2022 12/26 16:30
84784953
2022 12/26 16:32
企業(yè)所得稅為借方余額,我做的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784953
2022 12/26 16:32
這樣處理可以嗎
玲老師
2022 12/26 16:34
你好? 負(fù)數(shù)是怎樣產(chǎn)生的呢? ??
玲老師
2022 12/26 16:35
是多交所得稅了嗎??
84784953
2022 12/26 16:36
看以前的憑證是交稅之前沒有計(jì)提,然后又產(chǎn)生了退稅
84784953
2022 12/26 16:38
我做的處理正確嗎老師?
玲老師
2022 12/26 16:38
你好??借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這是補(bǔ)記提的? ? 再把退稅的分錄也要做上? ?
84784953
2022 12/26 16:39
好的,謝謝老師
玲老師
2022 12/26 16:39
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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