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問比如1月1日消費(fèi)1000,2月消費(fèi)500,3月客戶結(jié)賬付款,因客戶總計(jì)消費(fèi)1500,達(dá)到了公司累計(jì)消費(fèi)政策,返利300,公司實(shí)收1200,像這種怎么做賬,是不是1月會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,1月報(bào)增值稅未開發(fā)票收入1000,2月會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款500,貸主營業(yè)務(wù)收入500,2月報(bào)增值稅未開發(fā)票收入500,3月到賬1200,返利300,第一種方式借銀行存款1200,貸應(yīng)收賬款1200,借應(yīng)收賬款1500紅沖,貸應(yīng)收賬款1500紅沖,借應(yīng)收賬款1200,貸主營業(yè)務(wù)收入1200,第二種方式借銀行存款1200,借財(cái)務(wù)費(fèi)用300,貸應(yīng)收賬款1500,這兩種方式都可以這樣用嗎?上半年用第一種方式,下半年可以用第二種方式嗎?(為啥兩種方式在同一年一起用,原因是增值稅要超過繳稅的限額,所以上半年要超了用第一種,下半年沒超,用第二種。)?

84784978| 提問時(shí)間:2022 12/26 01:10
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!同性質(zhì)的業(yè)務(wù)核算方法要一致,所以只能用一種方法,這個(gè)返利應(yīng)該作為收入的沖減處理
2022 12/26 02:00
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