問題已解決

老師,我問下,比如我去年企業(yè)所得稅預(yù)交多交了20萬元,實(shí)際只要繳納10萬元,分錄怎么做

84785045| 提問時(shí)間:2022 12/23 11:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 是申報(bào)退稅了嗎? ?
2022 12/23 11:31
84785045
2022 12/23 12:16
申請退稅,分錄怎么做呢
玲老師
2022 12/23 12:30
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。
84785045
2022 12/23 13:08
第二筆調(diào)整的是多交的錢的金額嗎
玲老師
2022 12/23 13:10
是的,是的就是這個(gè)。是的,就是這個(gè)金額。
84785045
2022 12/23 13:12
那這些都是退稅時(shí)候,全部分錄一起做好的了
玲老師
2022 12/23 13:19
是的? 一起都寫的呢?
84785045
2022 12/23 13:21
好的,謝謝老師
玲老師
2022 12/23 13:22
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~