問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下,比如我去年企業(yè)所得稅預(yù)交多交了20萬(wàn)元,實(shí)際只要繳納10萬(wàn)元,分錄怎么做

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/23 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 是申報(bào)退稅了嗎? ?
2022 12/23 11:31
84785045
2022 12/23 12:16
申請(qǐng)退稅,分錄怎么做呢
玲老師
2022 12/23 12:30
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)。
84785045
2022 12/23 13:08
第二筆調(diào)整的是多交的錢(qián)的金額嗎
玲老師
2022 12/23 13:10
是的,是的就是這個(gè)。是的,就是這個(gè)金額。
84785045
2022 12/23 13:12
那這些都是退稅時(shí)候,全部分錄一起做好的了
玲老師
2022 12/23 13:19
是的? 一起都寫(xiě)的呢?
84785045
2022 12/23 13:21
好的,謝謝老師
玲老師
2022 12/23 13:22
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
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