問題已解決
為什么應(yīng)收賬款會是負數(shù)。我明明做的是收到現(xiàn)金收入的賬。借:庫存現(xiàn)金20000 貸:應(yīng)收賬款-餐費20000
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答查看應(yīng)收賬款明細賬可以找到原因。
2022 12/23 11:14
84785029
2022 12/23 11:17
已經(jīng)查了,還是想不到哪里的問題
84785029
2022 12/23 11:20
我就做了這筆憑證----借:庫存現(xiàn)金20000 貸:應(yīng)收賬款-餐費20000
玲老師
2022 12/23 11:25
這個分錄 前應(yīng)收賬款是多少余額??
84785029
2022 12/23 11:42
這個分錄前的余額0
玲老師
2022 12/23 11:46
就是這個原因唄? ?原來借方應(yīng)為?20000
后面你再去寫?
庫存現(xiàn)金20000 貸:應(yīng)收賬款-餐費20000? 這樣才是沖平應(yīng)收?
84785029
2022 12/23 12:04
還是不太明白,你能不能把全部分錄寫出來???
玲老師
2022 12/23 12:10
因為你原來應(yīng)收賬款沒有借方余額。所以會這樣。
玲老師
2022 12/23 12:10
。你應(yīng)該是少記了一部分分錄
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785029
2022 12/23 13:08
那我這2萬不想做成收入,想以備用金形式做進去。分錄怎么做????
玲老師
2022 12/23 13:10
2萬是哪里來的錢呢
84785029
2022 12/23 13:19
是股東投入的款項
玲老師
2022 12/23 13:20
投資款這樣處理
借 現(xiàn)金,貸實收資本? ?
84785029
2022 12/23 13:25
不可以是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款--備用金20000
玲老師
2022 12/23 13:27
你好 投資款不是的 是記實收資本? 借款才是其他應(yīng)付款??
84785029
2022 12/23 13:35
麻煩你幫忙看看這個付員工社保的分錄有沒有錯
玲老師
2022 12/23 13:40
發(fā)工資扣社保這個是對的??
84785029
2022 12/23 13:53
我一個月開出去的發(fā)票能不能全部做一起?這樣子:沖紅的發(fā)票怎么做分錄
玲老師
2022 12/23 13:54
?同學(xué)你好:
和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
閱讀 552