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月末應(yīng)交稅費各科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么登?

84785006| 提問時間:2022 12/22 23:17
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄   1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   3、實際繳納稅費:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022 12/22 23:17
84785006
2022 12/22 23:18
不能合并一個會計分錄嗎
魯老師
2022 12/22 23:20
可以合并在一起的,沒問題
84785006
2022 12/22 23:22
特殊服務(wù)行業(yè),有免稅項目,我們借方登應(yīng)交稅費進項稅各種稅率的幾個,貸方應(yīng)交稅費銷項稅各種稅率的幾個,差額登應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目,進小銷就貸,進大于銷就借方,這樣對嗎?
魯老師
2022 12/23 08:38
對的,你的理解是對的
84785006
2022 12/23 09:32
我金稅技術(shù)服務(wù)費,取得發(fā)票了,我登的憑證是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸方銀行存款然后我的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費里應(yīng)交增值稅為-280,是不是這個憑證也要結(jié)轉(zhuǎn)?還是哪里出錯了
魯老師
2022 12/23 09:34
你好同學(xué),平臺規(guī)定,新的提問必須重新提問,請理解,謝謝!
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