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金額比較大的2021費(fèi)用 2022年10月才來提供發(fā)票報銷,所得稅過了匯算清繳時期了,該怎么弄所得稅

84785007| 提問時間:2022 12/22 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 12/22 11:50
84785007
2022 12/22 13:10
還分業(yè)務(wù)?老師能詳細(xì)講一下嗎?別老是說半句話
郭老師
2022 12/22 13:11
你好,比如辦公用品的,借管理費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,然后在明年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2022 12/22 13:11
費(fèi)用有很多,他填寫的位置也不一樣,而且還有有些費(fèi)用有扣除比例的。
84785007
2022 12/22 13:20
老師您好,我的意思是21年的費(fèi)用2022年10月才拿來票,已經(jīng)過了匯算清繳時期了,而且金額比較大,沒有扣除限額,這個所得稅怎么處理? ,是到稅務(wù)局專項申報,還是并入2022年申報
郭老師
2022 12/22 13:22
對的,是的,是這么做的。
84785007
2022 12/22 13:25
哪個是對的? ? 怎么做?。?!
郭老師
2022 12/22 13:32
不用去稅務(wù)局的,自己在納稅調(diào)整明細(xì)表里面我給你寫啦,30欄填寫稅收金額就可以的,到時候稅務(wù)局查賬的時候你自己解釋。
84785007
2022 12/22 13:42
就是說不管金額大還是小, 2022年,如果過了匯算清繳時期,就計入2022年抵企業(yè)所得稅,是這樣嗎老師
郭老師
2022 12/22 13:44
你好對的 是這么做的
84785007
2022 12/22 13:47
如果金額比較小的? 不通過以前年度損益調(diào)整是不是也可以?
郭老師
2022 12/22 13:49
小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以的 企業(yè)會計準(zhǔn)則不可以
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