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老師,這個題該如何作答?

84784980| 提問時間:2022 12/21 10:47
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
內(nèi)容較多,稍后為您詳細解答
2022 12/21 10:55
84784980
2022 12/21 11:04
辛苦了,好的老師
吳衛(wèi)東老師
2022 12/21 11:56
1 借:應(yīng)收賬款 135600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)15600 借:銷售費用 6000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 540 貸:應(yīng)付賬款 6540 2 借:應(yīng)付職工薪酬 67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 7800 3 借: 其他應(yīng)付款 56500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)6500 4 借:原材料 102500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)13225 貸:銀行存款 115725 5 借:營業(yè)外支出 56500 貸:原材料 50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)6500
吳衛(wèi)東老師
2022 12/21 11:58
本期抵扣進項稅=540+13225-6500=7265 本期應(yīng)納稅額=15600+7800+6500-7265
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