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老師你好,我支付貨款,我寫借:應(yīng)付某某公司,貸:銀行存款,那我支付,他勞務(wù)費的話呢,借:應(yīng)付職工薪酬一勞務(wù)報酬一張三,貸:銀行存款,發(fā)票回來,購買材料一批回來,原材料應(yīng)付某某公司,那我還要做這個結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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請問勞務(wù)費是給單位以外人員的吧 不是自己單位員工吧?
2022 12/19 21:40
84785010
2022 12/19 21:44
有些支付給個人的,有些呢支付給公司的
bamboo老師
2022 12/19 21:49
也要應(yīng)付賬款科目 不用應(yīng)付職工薪酬科目
84785010
2022 12/19 21:50
我支付錢給他,錢走的是銀行,支付張三的勞務(wù)費的話,他開發(fā)票回來給我,勞務(wù)費用,用金蝶的分錄怎么做?
bamboo老師
2022 12/19 21:51
收到發(fā)票直接支付的話 請問個人勞務(wù)費發(fā)票您代扣個人所得稅嗎
借:管理費用-勞務(wù)費等
貸:銀行存款
84785010
2022 12/19 21:52
就一個具體一個支付是這樣子寫嗎?
bamboo老師
2022 12/19 21:52
不用應(yīng)付職工薪酬科目啊 用應(yīng)付賬款科目就好了
84785010
2022 12/19 21:55
老師是這樣子寫嗎?那我還要計提勞務(wù)費用嗎?那計提的分錄該怎么寫?
bamboo老師
2022 12/19 21:55
借:管理費用
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票就這樣寫分錄就好了? 不需要單獨計提
84785010
2022 12/19 22:04
那我還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品
bamboo老師
2022 12/19 22:04
請問您當(dāng)月確認了收入嗎
84785010
2022 12/19 22:07
銀行支付錢給他了,他也給發(fā)票回來給我了
bamboo老師
2022 12/19 22:21
結(jié)轉(zhuǎn)成本 是您開具了發(fā)票確認收入后才結(jié)轉(zhuǎn) 不是根據(jù)自己收到的發(fā)票
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