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我現(xiàn)在在報11月的增值稅,應納稅收入:7714900,11月一共開票2855900,其中386400的票是10月份之前已申報的未開票收入,后來11月份的時候客戶叫開發(fā)票了。11月填在未開票收入是=7714900-(2855900-386400)。所以是不是,開票收入填寫2855900,未開票收入填寫5245400?

84785042| 提問時間:2022 12/15 19:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 12/15 19:12
84785042
2022 12/15 19:18
假設之前10月收入客戶沒有要求開票,已申報未開票收入1萬元,后面11月又要求開票了,是不是。11月申報時,再未開票收入那里欄填寫-1萬元?現(xiàn)在未開票收入可以填寫負數(shù)了嗎?
郭老師
2022 12/15 19:24
對的是的,一開始就可以填寫的,只不過是系統(tǒng)它會有提示你。
84785042
2022 12/15 20:05
老師,前面這個應該是錯的吧。 11月應納稅收入:7714900 11月開票總額:2855900,其中386400是10月份之前已確認為無票收入。 那么, 開票收入一欄填寫:2855900 無票收入一欄填寫:7714900-(2855900-386400)-386400=4859000 兩個金額2855900+4859000=7714900才對吧?
郭老師
2022 12/15 20:08
你好,開具的發(fā)票里面填寫2855900, 未開具發(fā)票一欄填寫7714900減2855900
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