問(wèn)題已解決

已報(bào)過(guò)11月的稅,怎樣更正增值稅申報(bào)表,要加上不開(kāi)票收入部分!直接在原來(lái)的表加上不開(kāi)票部分,再申報(bào)嗎?還是只申報(bào)不開(kāi)票部分

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/15 16:53
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),直接在原來(lái)的表加上不開(kāi)票部分,再申報(bào)是這樣的,
2022 12/15 16:54
84785042
2022 12/15 16:55
不會(huì)重復(fù)扣款是嗎?
84785042
2022 12/15 16:55
申報(bào)過(guò)一次,扣過(guò)一次款了
84785042
2022 12/15 16:57
再全部收入申報(bào),不會(huì)重復(fù)扣款吧?
venus老師
2022 12/15 17:05
你好,不會(huì)重復(fù)扣款的
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