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您好老師再問一下加計(jì)抵減分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?

84785009| 提問時(shí)間:2022 12/15 11:59
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,同學(xué),不需要 結(jié)轉(zhuǎn)
2022 12/15 11:59
84785009
2022 12/15 12:00
老師加計(jì)抵減分錄做的對不對?
venus老師
2022 12/15 12:33
加計(jì)抵減完全不用做分錄同學(xué)
84785009
2022 12/15 12:40
加計(jì)抵減不用做分錄?不對吧
venus老師
2022 12/15 12:43
對的??(ˊωˋ*)??在我們實(shí)際操作中可以不用做,如果你未交增值稅是用加計(jì)抵減的,就是借未交增值稅 貸其他收益
84785009
2022 12/15 12:45
加計(jì)抵減賬務(wù)處理就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸其他收益就行了唄?
venus老師
2022 12/15 12:45
對的??(ˊωˋ*)??你的其他收益就是你們抵扣的加計(jì)抵減數(shù)
84785009
2022 12/15 12:46
是的,謝謝老師
venus老師
2022 12/15 12:47
好的呢⊙▽⊙同學(xué)祝你生活愉快
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