問題已解決
老師,建筑公司與開發(fā)商簽的清包合同,簡易計稅,建筑公司又將勞務(wù)分包給一家勞務(wù)公司,建筑公司交增值稅時可以按減除分包款后的差額計稅,那減除的這部分分包款,建筑公司可以開專票給開發(fā)商嗎?比如建筑公司收開發(fā)商100萬,支付給勞務(wù)公司80萬,建筑公司可以開100萬的專票給開發(fā)商嗎?如果開100萬的專票給開發(fā)商,那怎樣才能按(100—80)*3%差額交增值稅呢?是在電子稅務(wù)局操作嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這個可以開的
可以開專票
2022 12/13 17:11
84785033
2022 12/14 08:50
全額開票,那這個差額怎么報稅呢?
樸老師
2022 12/14 09:01
同學(xué)你好
這個是扣除成本之后預(yù)繳的
這是異地預(yù)繳的差額預(yù)繳
84785033
2022 12/14 14:27
不是異地,注冊地和項目所在地在在同一座城市。這個在申報表里有單獨一列填差額的嗎?
樸老師
2022 12/14 14:34
同學(xué)你好
那你不用預(yù)繳呀
樸老師
2022 12/14 14:34
這個如果要預(yù)繳是扣除成本之后預(yù)繳
閱讀 392