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收到往期多繳的增值稅退款,申報時期初未繳稅額那欄還有負(fù)數(shù)金額怎么弄

84785029| 提問時間:2022 12/10 14:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您把負(fù)數(shù)紅字沖回,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(紅字)
2022 12/10 14:41
84785029
2022 12/10 14:43
那申報表上怎么填,申報表需要填嗎?
小林老師
2022 12/10 14:51
您好,納稅人在繳回已退還的全部留抵退稅款后,辦理增值稅納稅申報時,將繳回的全部退稅款在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負(fù)數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785029
2022 12/10 14:52
這個款已經(jīng)退給公司了,怎么還能繼續(xù)抵扣
小林老師
2022 12/10 14:57
您好,留抵退稅填寫負(fù)數(shù),剩余部分可以繼續(xù)抵扣
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