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施工預(yù)繳增值稅 是只填列主表27欄次嗎老師?還用填寫哪里不?這個是自動的還是手動填寫的
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速問速答你好,預(yù)繳的增值稅在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫,如果需要抵扣的話,填寫主表28欄手動填寫。
2022 12/08 16:00
84784995
2022 12/08 16:59
老師? ?就是預(yù)交增值稅是填寫在附表四的對吧?
如果需要抵扣在填寫主表28
不需要抵扣主表不填
手動填寫的
郭老師
2022 12/08 17:01
對的,是的,如果不需要抵扣,附表四只填寫本期發(fā)生額就可以的,都是手動填寫的。
84784995
2022 12/08 17:02
老師 預(yù)繳是不是在開票時候就可以還是什么時間
郭老師
2022 12/08 17:03
你好,開發(fā)票的次月15號之前都可以。
84784995
2022 12/08 17:04
老師 我的意思是異地施工預(yù)交稅款是在什么時候
郭老師
2022 12/08 17:06
開發(fā)票的次月15號之前都可以的。
郭老師
2022 12/08 17:06
可以提前交,按照合同繳納。
84784995
2022 12/08 19:50
老師 預(yù)繳不是在開發(fā)票之前嗎 可以在次月15號之前?
84784995
2022 12/08 19:51
老師 預(yù)繳怎么還存在抵扣不抵扣之說 這是啥意思?預(yù)繳只能對應(yīng)這個項(xiàng)目嗎
郭老師
2022 12/08 19:57
你好,開了發(fā)票再遇皎也可以的,也可以再開發(fā)票之前預(yù)繳都行。
郭老師
2022 12/08 19:57
你回企業(yè)所在地是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳來繳納稅款的,如果是一般計(jì)稅。
郭老師
2022 12/08 19:57
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,就不需要繳納稅款,你的玉嬌不就抵扣不了,留著以后抵扣就可以的,不用非得用在這個項(xiàng)目上,其他的項(xiàng)目也可以
84784995
2022 12/08 20:09
老師 附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
本期發(fā)生額就是這次預(yù)繳多少
實(shí)際抵減稅額填哪個數(shù)老師?
都是填在建筑服務(wù)預(yù)繳嗎 我們是消防工程
84784995
2022 12/08 20:10
填寫的話 增值稅附加稅都填在這里?不需要再區(qū)分增值稅和附加稅部分了嗎
郭老師
2022 12/08 20:14
比如預(yù)交了100,你需要實(shí)際抵扣80,
本期發(fā)生額填寫100,實(shí)際抵扣金額填寫80
主表28欄填寫80
郭老師
2022 12/08 20:14
填寫增值稅的就可以的,附加稅的不需要單獨(dú)填寫,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
84784995
2022 12/08 20:21
老師 比如預(yù)繳了增值稅100 實(shí)際這月抵扣也是100 就按上面的填寫 是填在建筑服務(wù)預(yù)繳里面嗎 我們是消防工程 或者是別的項(xiàng)目 只是異地
附表四這里面數(shù)只填增值稅 主表中也是增值稅對嗎老師
附加稅是自動的嗎?
郭老師
2022 12/08 20:27
是的對的是的對的是的。
84784995
2022 12/08 20:34
老師 為啥都填寫建筑服務(wù)呢
郭老師
2022 12/08 20:36
建筑服務(wù)包含建筑工程和建筑勞務(wù)。
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