問題已解決
建筑公司本月支出的業(yè)務招待費、預付賬款、材料費,月底需要結轉嗎?怎么做,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
業(yè)務招待費和材料費要結轉的,預付賬款是不需要結轉的
借:未分配利潤
貸:管理費用/主營業(yè)務成本等
你那個工程施工是不需要結轉的
2022 12/08 15:04
84784967
2022 12/08 15:07
我把預付賬款也寫的工程施工-合同成本-預付賬款,不對?還是說要等拿到發(fā)票才算?
王超老師
2022 12/08 15:08
你這個進入工程施工就不對了啊,預付賬款是一級科目,你都放到三級那邊了
84784967
2022 12/08 15:09
明白了,那業(yè)務招待費不算工程施工-合同成本嗎?
84784967
2022 12/08 15:11
材料費也不算工程施工-合同成本-材料費?
王超老師
2022 12/08 15:12
業(yè)務招待費一般是進入管理費用---業(yè)務招待費的
84784967
2022 12/08 15:15
那材料費呢?
王超老師
2022 12/08 15:16
材料費你進入哪一個科目?
84784967
2022 12/08 15:16
工程施工-合同成本-材料費,對嗎?
王超老師
2022 12/08 15:17
可以的,這個就不需要期末結轉了
84784967
2022 12/08 15:18
好的,謝謝。那后面預付賬款的發(fā)票來了我是可以轉入工程施工了嗎?還是怎么弄???
王超老師
2022 12/08 15:19
你直接放到預付賬款里面啊,后面再轉到工程施工的
84784967
2022 12/08 15:19
做成工程施工是不是比較麻煩?。窟€是有其他更好的方式?。?/div>
王超老師
2022 12/08 15:20
是的,是會比較麻煩點的
閱讀 476
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多- 老師早上好,請問建筑公司本月有的項目沒有收到工程款也沒有開票實現(xiàn)收入,月底也要把本月實際支出的成本結轉嗎?還有的是出現(xiàn)成本大于收入,月底該怎么結轉成本,是全部結轉嗎?我看課程里月底結轉的是已經收款了的 461
- 老師好 建筑公司工地領用材料在月底需要結轉到主營業(yè)務成本嗎 378
- 老師您好!借:工程施工——人工費/材料費/現(xiàn)場經費 這些月底需要結轉嗎?如果要結轉需要結轉到哪個科目? 440
- 借工程施工材料費貸應付賬款 確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。 老師,我還想問下,這個材料費,計入工程施工科目了,月底需要結轉嗎?需要的話,怎么做分錄,還是未支付款項 497
- 老師,建筑公司送禮支出是計入工程施工~間接費用~業(yè)務招待費還是計入營業(yè)外支出 40
最新回答
查看更多- ●漓江公司對期末結存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年,有關甲產品期末計量的資料及相應的會計處理如下: (1) 2017年12月31日,甲產品的賬面成本為200萬,可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準備”科目期初無余額。 (2) 2018年度,在轉出甲產品時,相應的結轉存貨結轉準備20萬元。2018年12月31日,甲產品的賬面成本為350萬,可變現(xiàn)凈值是260萬。 11小時前
- 是這樣老師,2020年11月底的時候,公司買了一臺汽車。當時就是稅法上有規(guī)定,說可以一次性進入成本費用,沖減當期的所得稅。當時我的會計,就給他處理了,就是直接進入這個主營業(yè)務成本了,把固定資產也沖掉了。這樣做肯定是不對的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,因為也想去做一個納稅調整。另外呢,在當年年報我看當時也交的有稅,這東西怎么來做納稅調整,把它調對。另外就是進行納稅調整以后,對當年那個稅收有沒有影響,或者是還要怎么?當時是說,說購入的固定資產不超過500萬的,就是不含房屋和建筑物,就是這類的固定資產可以一次性計入成本費用,也不需要分年度計提折舊,就是分期分年度計提折舊,所以當時我就把這個政策理解有誤 14小時前
- 醫(yī)院購買醫(yī)療設備,供應商全款發(fā)票已開具,但是設備還沒有收到貨,預付了部分款項,差額應該怎么做賬? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認收入? 16天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 16天前