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老師請問什么時候起, 銀行手續(xù)費服務(wù)費必須要發(fā)票才能做稅前扣除???

84785014| 提問時間:2022 12/07 14:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好?根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)第九條規(guī)定: 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證。銀行為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,所以需要以發(fā)票作為稅前扣除憑證。如企業(yè)的手續(xù)費支出,未取得發(fā)票入賬,則企業(yè)所得稅匯算清繳時要求作調(diào)增處理(即不能稅前扣除)。
2022 12/07 14:53
84785014
2022 12/07 14:56
老師那請問下這種發(fā)票增值稅專票可以抵扣嗎?稅率是多少得呢?
玲老師
2022 12/07 15:03
手續(xù)費的可以抵扣稅率6%。
玲老師
2022 12/07 15:03
和貸款服務(wù)相關(guān)。和貸款服務(wù)相關(guān)的不能抵扣。
84785014
2022 12/07 15:14
老師我們1-11月得手續(xù)費都是直接做的 借 財務(wù)費用-手續(xù)費100元,貸銀行存款100元 那現(xiàn)在拿到專票了。 差額就成立增值稅進項稅那6元, 是需要把以前得會計分錄沖紅重開, 還是可以直接 借 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅6元 貸 財務(wù)費用-手續(xù)費 -6 元
玲老師
2022 12/07 15:18
把原來的分錄紅沖,再按發(fā)票做帳。
84785014
2022 12/07 15:39
老師那比如我今天按月開出發(fā)票普票, 附在當(dāng)初憑證后面這樣也可以把
玲老師
2022 12/07 15:49
。發(fā)票直接放在憑證后面就行了。
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