問(wèn)題已解決

6月份收到一筆款給他開(kāi)了增值稅專票,然后7月份對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,給他開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,但是7月份這兩張發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在能補(bǔ)做賬嗎?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/07 14:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,數(shù)據(jù)是一樣的嗎
2022 12/07 14:18
84785046
2022 12/07 14:20
金額一樣,他們公司改名字了
辜老師
2022 12/07 14:21
那你這個(gè)不需要在賬務(wù)處理的啊
84785046
2022 12/07 14:24
老師,這個(gè)就不用做賬嗎?那開(kāi)具出來(lái)的發(fā)票怎么處理?
84785046
2022 12/07 14:28
負(fù)數(shù)發(fā)票和新開(kāi)的發(fā)票公司名稱不一致
辜老師
2022 12/07 14:35
那你只要調(diào)整應(yīng)收賬款的客戶單位就可以了
84785046
2022 12/07 14:48
老師,因?yàn)槲覀冞@邊是開(kāi)票和做賬不是同一個(gè)人,然后當(dāng)時(shí)入賬時(shí)候的公司名稱是新的,但是開(kāi)票上面的公司名稱是舊的,這樣子需要做賬務(wù)處理嗎
辜老師
2022 12/07 14:51
你只要賬面客戶是新的,就不需要賬務(wù)處理的
84785046
2022 12/07 15:13
老師,那開(kāi)出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票是保存好就行了嗎?
辜老師
2022 12/07 16:32
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
84785046
2022 12/07 16:33
好的,謝謝老師
辜老師
2022 12/07 16:34
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
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