問題已解決

老師我在9月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候分錄做錯了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,導(dǎo)致庫存商品還是有這么多,那我在11月做賬該怎么處理?

84785025| 提問時(shí)間:2022 12/07 10:23
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
借:其他應(yīng)付款,貸:庫存商品,這樣進(jìn)行調(diào)整就可以的
2022 12/07 10:24
84785025
2022 12/07 10:25
在11月直接做老師這筆分錄就可以沖回是吧?不需要把9月做錯的分錄沖銷是吧?
84785025
2022 12/07 10:26
在11月做這筆分錄時(shí)載要我該寫什么?
辜老師
2022 12/07 10:30
調(diào)整9月錯誤憑證,就可以了
84785025
2022 12/07 10:32
這個(gè)樣對嗎老師?
辜老師
2022 12/07 10:34
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
84785025
2022 12/07 10:41
我們是代賬公司是做外賬的,這個(gè)公司是小規(guī)模是賣家具的,去年有庫存20多萬,這個(gè)庫存不結(jié)轉(zhuǎn)成本,合理嗎?有收入用進(jìn)貨來結(jié)轉(zhuǎn)成本
辜老師
2022 12/07 10:46
你銷售出去,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785025
2022 12/07 10:55
好的,我公司支付1-3月租金賬務(wù)處理:管理費(fèi)用-租金嗎?
辜老師
2022 12/07 11:00
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
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