問題已解決

之前是借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方全票沖紅了,現(xiàn)在怎么做分錄

84784953| 提問時(shí)間:2022 12/06 10:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,做上面這個(gè)負(fù)數(shù)分錄就行。然后增值稅表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 12/06 10:06
84784953
2022 12/06 10:07
借費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
玲老師
2022 12/06 10:08
你好,這樣處理也可以的,可以。
玲老師
2022 12/06 10:08
沒有收到銀行退款的時(shí)候,這樣處理可以收到退款,再做一筆收款的分錄。
84784953
2022 12/06 10:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是再借方負(fù)數(shù),還是在貸方正數(shù)
玲老師
2022 12/06 10:11
你好,在貸方用正數(shù)表示。
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