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跨年發(fā)票怎么做賬報(bào)稅?22年取得發(fā)票1月份明年怎么做賬報(bào)稅

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/02 19:31
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您, 金額較小的話,直接計(jì)入當(dāng)期損益,金額較大的話,通過(guò)前期差錯(cuò)處理,計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2022 12/02 19:36
84785016
2022 12/02 21:58
就是現(xiàn)在12月發(fā)票,正常不是明年1月份做賬嗎,這樣算跨年發(fā)票?
微微老師
2022 12/02 21:59
您好,在21年的成本費(fèi)用發(fā)票,可以暫估的呢。
84785016
2022 12/03 09:12
沒(méi)明白老師說(shuō)明白一點(diǎn)謝謝
微微老師
2022 12/03 13:08
您好,比如有一份報(bào)銷,要明年才能拿到發(fā)票,你可以在12月入賬。借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-暫估。 等到明年收到發(fā)票,再?zèng)_其他應(yīng)付款-暫估
84785016
2022 12/03 15:32
1老師我其實(shí)想問(wèn)的是就是現(xiàn)在12月份的所有單據(jù)比如收入成本費(fèi)用票,然后在明年1月份不是要做賬嗎,就按正常做賬就行嗎?反正當(dāng)月做上個(gè)月發(fā)票的賬對(duì)嗎2不管它是22年還是23年對(duì)嗎麻煩老師一一回答兩個(gè)問(wèn)題謝謝
微微老師
2022 12/03 17:21
你好,1是屬于22年的成本費(fèi)用,都在22年入賬。沒(méi)取得發(fā)票的,可以暫估。 2.需要管的
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