問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下我11月份的時(shí)候開了一張免稅的發(fā)票我開錯(cuò)稅率了咋辦呀,我公司是一般納稅人應(yīng)該開6的稅率?,F(xiàn)在12月份了我咋申報(bào)呀

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/01 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?那你就先折算成6%的稅率 去報(bào)稅費(fèi) ; 先問(wèn)下專管員允許你這樣操作不 ; 后面在紅沖免稅發(fā)票; 在按實(shí)際6%稅率開票? ? ? ?
2022 12/01 09:43
84784988
2022 12/01 09:51
報(bào)表改不動(dòng) 咋辦
meizi老師
2022 12/01 09:52
你好; 如果改不了的; 你就按照你開票的免稅來(lái)報(bào) ; 之后在去紅沖發(fā)票 在按正確的報(bào)? ?或者是 去稅務(wù)局大廳報(bào) ; (找專管員解釋下在報(bào) )
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