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請問我們是建筑公司,和一個公司合伙做一個項目,材料費合伙的公司轉(zhuǎn)到公賬后,這個賬怎么做啊?
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速問速答你好;? ?那這個材料費發(fā)票是開給你公司; 還是分別開給你公司和對方公司的??
2022 11/28 13:36
84785040
2022 11/28 13:44
是合伙企業(yè)支付的合伙項止的成本,我們公司再對公轉(zhuǎn)出去
meizi老師
2022 11/28 13:44
?你好;? 發(fā)票開給你公司; 你就收到做; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
84785040
2022 11/28 13:55
合伙公司墊付的費用做什么呢
meizi老師
2022 11/28 13:56
你好; 墊付的費用; 是你公司來承擔; 你做; 借 具體費用科目或者 管理費用等貸其他應(yīng)付款 - 某公司? ?
84785040
2022 11/28 14:00
合伙做的一個項目,這個費用,我們和合伙公司各出一半,相當于目前是只有進沒有出,要項目完結(jié)后在分利潤,那這個金額也是不對等啊,賬怎么做怎么平?。?/div>
meizi老師
2022 11/28 14:01
你好 ;你先掛這個科目 ; 到時? 費用部分 要考慮是否開票? 來處理 ; 你們公司是全額來收取收入 開票給第三方客戶嗎??
84785040
2022 11/28 14:03
你好,是的哦
meizi老師
2022 11/28 14:03
那你就全額開票出去做收入;? 你要考慮合作單位要開票給你 ;你拿著做成本; 你支付款給對方; 不然的話你利潤太高了? ?
84785040
2022 11/28 14:07
成本是我們和合伙的公司各一半,合伙公司現(xiàn)在把錢轉(zhuǎn)到我們公司,通過我們公司統(tǒng)一支付成本,如果項止完結(jié)時,這個賬怎么才能做平啊
meizi老師
2022 11/28 14:07
?你好;? ? ? ? ?你要讓對方開票給你 ; 你? 在去? ?做成本處理 ; 對方轉(zhuǎn)給你的; 掛往來科目 去平衡? ?
84785040
2022 11/28 14:10
合伙企業(yè)那有票開給我,我們購買的成本已經(jīng)開票 了啊,合伙企業(yè)相當是投入的資金。
meizi老師
2022 11/28 14:12
?你好 ;? ?你投入的資金也只能走其他應(yīng)付款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ; 你支付出去? ;借成本 貸銀行存款;??借其他應(yīng)付款貸成本?
84785040
2022 11/28 14:16
合伙做項止肯定是有虧或盈利,最后這個借方和貸方金額肯定是一不相等的啊,又該怎么做呢
?
meizi老師
2022 11/28 14:17
你現(xiàn)在只能按照 我說的 分錄去 先核算;? 不然你 是做不平的 ; 正常 對方只是? 先支付費用 你只能走其他應(yīng)付款掛著的 ;對方承擔的部分的? 你沒法直接計入成本 ;只能走往來的;雖然是全額開票給你 成本發(fā)票; 你沒法直接全額做? ??
84785040
2022 11/28 14:26
好的,謝謝哦
meizi老師
2022 11/28 14:28
?不客氣的;? ?希望能幫到你? ?
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