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(1)計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項稅額 增值稅 消費稅

84784977| 提問時間:2022 11/28 11:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1)計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額。 3000*0.13+7/1.13*0.13+10*25*0.13=423.31
2022 11/28 11:49
暖暖老師
2022 11/28 11:51
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額合計 9.1+2*0.13+0.065+(120+11+13)*0.13=28.145
暖暖老師
2022 11/28 11:51
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算是 423.31-28.145=395.165
暖暖老師
2022 11/28 11:52
4當(dāng)月應(yīng)交消費稅的計算 (3000+7/1.13)*0.05+10*28*0.05=164.31
84784977
2022 11/28 11:54
第4小問的3000萬是含稅的,需要?1.13嗎
84784977
2022 11/28 11:57
請問0.065是650萬嗎
暖暖老師
2022 11/28 12:06
含稅的需要提出的這里
84784977
2022 11/28 16:21
第一問中的2萬,稅率不是9%嗎
暖暖老師
2022 11/28 16:27
對,運費的稅率是0.09的這里
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