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請問,用增值稅算附加稅時候,是進項抵扣后計算,還是用沒抵扣進項時候的金額算?
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速問速答你好
按照抵扣之后的。
2022 11/23 13:18
84784979
2022 11/23 13:21
那上次留抵退稅把進項都給企業(yè)退回來了,我們豈不是不合算
郭老師
2022 11/23 13:23
你好,這個留底退稅對應(yīng)的附加稅也會給你退回,留著以后抵扣就行。
84784979
2022 11/23 13:43
沒有,留抵退稅已經(jīng)給我們退了回來,現(xiàn)在簽訂合同需要把繳納增值稅
84784979
2022 11/23 13:43
這樣不是不劃算哦
郭老師
2022 11/23 13:46
一樣的,你現(xiàn)在交上和之前交不一樣,然后附加稅,你這一次交了增值稅是100,上一次退回來了200,只一次不需要交附加稅,因為你有200可以繼續(xù)抵扣這個100的。
84784979
2022 11/23 13:55
老師我沒懂,我上次留抵退稅退回來進項抵扣稅100,然后這次我需要繳納增值稅100,如果沒退的話,我可以不用繳納附加稅的!現(xiàn)在我還需要額外繳納附加稅
郭老師
2022 11/23 13:58
附表五,出現(xiàn)問題了吧?留抵退稅那里沒有金額顯示嗎?如果沒有的話,你可以找你稅務(wù)局。
84784979
2022 11/23 14:06
附表5有顯示
84784979
2022 11/23 14:06
那邊就是可以抵扣的稅額。附加稅會把這個額度算進去對嗎
郭老師
2022 11/23 14:09
是的是的,是這么做的。
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