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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),用增值稅算附加稅時(shí)候,是進(jìn)項(xiàng)抵扣后計(jì)算,還是用沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候的金額算?
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速問(wèn)速答你好
按照抵扣之后的。
2022 11/23 13:18
84784979
2022 11/23 13:21
那上次留抵退稅把進(jìn)項(xiàng)都給企業(yè)退回來(lái)了,我們豈不是不合算
郭老師
2022 11/23 13:23
你好,這個(gè)留底退稅對(duì)應(yīng)的附加稅也會(huì)給你退回,留著以后抵扣就行。
84784979
2022 11/23 13:43
沒(méi)有,留抵退稅已經(jīng)給我們退了回來(lái),現(xiàn)在簽訂合同需要把繳納增值稅
84784979
2022 11/23 13:43
這樣不是不劃算哦
郭老師
2022 11/23 13:46
一樣的,你現(xiàn)在交上和之前交不一樣,然后附加稅,你這一次交了增值稅是100,上一次退回來(lái)了200,只一次不需要交附加稅,因?yàn)槟阌?00可以繼續(xù)抵扣這個(gè)100的。
84784979
2022 11/23 13:55
老師我沒(méi)懂,我上次留抵退稅退回來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣稅100,然后這次我需要繳納增值稅100,如果沒(méi)退的話,我可以不用繳納附加稅的!現(xiàn)在我還需要額外繳納附加稅
郭老師
2022 11/23 13:58
附表五,出現(xiàn)問(wèn)題了吧?留抵退稅那里沒(méi)有金額顯示嗎?如果沒(méi)有的話,你可以找你稅務(wù)局。
84784979
2022 11/23 14:06
附表5有顯示
84784979
2022 11/23 14:06
那邊就是可以抵扣的稅額。附加稅會(huì)把這個(gè)額度算進(jìn)去對(duì)嗎
郭老師
2022 11/23 14:09
是的是的,是這么做的。
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