問題已解決

原公司(現(xiàn)已注銷)的固定資產平移到新公司了,在原公司的時候該固定資產已經提完折舊了,就剩殘值了,然后按殘值的金額開發(fā)票給新公司 ,現(xiàn)在新公司賬上固定資產的原值就包括這筆帶殘值的固定資產 ,和我現(xiàn)在新公司的固定資產的原值金額對不上,這個怎么處理?

84784960| 提問時間:2022 11/17 12:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,固定資產清理 累計折舊 貸,固定資產 借,營業(yè)外支出 貸,固定資產清理 借,固定資產 代。營業(yè)外收入
2022 11/17 12:06
陳詩晗老師
2022 11/17 12:06
因為你新公司是按照發(fā)票金額作為原值,這里原值本身就對不上了呀。
84784960
2022 11/17 12:08
那是不是不能那么開發(fā)票啊,具體應該怎么處理
陳詩晗老師
2022 11/17 12:10
你這個現(xiàn)在移交給他,你就是按照你的那個殘值去進行開票,這個沒問題啊,這是正常情況啊,沒有說你這種情況他們的原值要一模一樣,因為新公司拿到你這個固定資產的時候,它就不可能是按照你最開始的價值來拿的,那必然原值是不一樣的。
84784960
2022 11/17 12:37
那是不是我這個就這么放著,然后等處理這個固定資產的時候再做賬務處理?
陳詩晗老師
2022 11/17 12:40
對了,后面處理的時候在做賬就行了。你移交的時候就按照我前面的賬務處理就行了。
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