問題已解決

a老師您好,麻煩請教一下a公司9月份簽訂購貨合同,含稅金額113萬,入賬時做為暫估成本入賬,借庫存商品113萬貸應(yīng)付賬款113萬,11月份收到增值稅進(jìn)項發(fā)票113萬,(金額100萬,稅額13萬),11月份沖減9月份暫估成本該如何調(diào)賬?

84784948| 提問時間:2022 11/15 14:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:庫存商品-13 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項13
2022 11/15 14:35
84784948
2022 11/15 14:44
好的,謝謝老師啦
家權(quán)老師
2022 11/15 14:45
不客氣,祝你工作順利
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