問題已解決
我是采購方,發(fā)票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
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速問速答你好? 借 成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出? ?
2022 11/15 12:01
84785038
2022 11/15 12:05
老師,紅字發(fā)票我已入賬,與原來的發(fā)票做了紅沖,申報進項稅額轉(zhuǎn)出后,那請問還要單獨做進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證嗎?這個怎么入賬?
玲老師
2022 11/15 12:06
你好 紅沖分錄 了 不用寫貸方進項轉(zhuǎn)出的??
84785038
2022 11/15 12:10
但是我申報了增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出呀?那這個稅額怎么入賬,申報時是用留底稅額抵扣的
玲老師
2022 11/15 12:27
有留抵的稅款也可以抵扣轉(zhuǎn)出來的
有留抵的稅款也可以抵扣,轉(zhuǎn)出來的進項
84785038
2022 11/15 12:58
您好,請問采購一種產(chǎn)品的服務(wù)費20萬怎么入賬?
玲老師
2022 11/15 13:06
。采購商品發(fā)生的服務(wù)費計入成本。。借庫存商品等,貸銀行存款。
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