【實訓(xùn)資料】浙江錢塘股份有限責(zé)任公司200年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù) 1)11月1日,公司購進(jìn)A材料—批50000元,進(jìn)項稅額為650元 材料尚未到達(dá),款項已用銀行存款支付 (2)11月2日,廠部張華因出差赴北京聯(lián)系業(yè)務(wù)。向財務(wù)部借款 8000元,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票 (3)11月3日,一車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20000元,二車間生 產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料34000元 (4)11月4日,收到紅星公司投入貨幣資金80萬元,存入銀行 (5)11月6日,以銀行存款支付前欠金豐公司材料款395860元。 (6)11月8日,公司銷售甲產(chǎn)品一批給江蘇前進(jìn)公司。售價為300000 元,銷項稅額為39000元,款項已收存銀行。 (7)11月9日,廠部張華報銷差旅費7328元。并交回多余現(xiàn)金672元 (8)11月10日,向銀行借人款項200萬元,存人銀行。 (9)11月12日,公司購進(jìn)B材料一批30000元,進(jìn)項稅額為3900 元,材料尚未到達(dá),款項未付。 (10)11月13日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資為68000元,其中:一車 間生產(chǎn)工人工資為25000元,二車間生產(chǎn)工人工資為15000元,一車間 管理人員
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(1)1日,
借:在途物資—A材料? 50000
? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 6500
? 貸:銀行存款? 56500
(2)2日,
借:其他應(yīng)收款? 8000
? 貸:銀行存款? 8000
(3)3日,
借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品? 20000
? ? ? ? ? ? —乙產(chǎn)品? 34000
? 貸:原材料—A材料? 20000
? ? ? ? ? ? —B材料? 34000
(4)4日,
借:銀行存款? 800000
? 貸:實收資本? 800000
(5)6日,
借:應(yīng)付賬款? 395860
? 貸:銀行存款? 395860
(6)8日,
借:銀行存款? 339000
? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 300000
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 39000
(7)9日,
借:管理費用? 7328
? ? 庫存現(xiàn)金? 672
? 貸:其他應(yīng)收款? 8000
(8)10日,
借:銀行存款? 2000000
? 貸:長期(或短期)借款? 2000000
(9)12日,
借:在途物資—B材料? 30000
? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 3900
? 貸:應(yīng)付賬款? 33900
(10)13日,
借:生產(chǎn)成本—一車間? 25000
? ? ? ? ? ? —二車間? ?15000
? ? 制造費用??
? ? 管理費用
? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?68000
2022 11/14 22:40
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- 1.11月1日,公司購進(jìn)A材料一批50000元,進(jìn)項稅額為8000元,材料尚未到達(dá),款項已用銀行存款支付。 2.11月2日,廠部張華因出差赴北京聯(lián)系業(yè)務(wù),向財務(wù)部借款8 000元,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票。 3.11月3日,一車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20 000元,二車間生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料34000元。 4.11月4日,收到紅星公司投入貨幣資金80萬元,存入銀行。 5.11月6日,以銀行存款支付前欠金豐公司材料款395 860元。 6.11月8日,公司銷售甲產(chǎn)品一批給江蘇前進(jìn)公司,售價為300 000元,銷項稅額為48000 元,款項已收存銀行。 7.11月9日,廠部張華報銷差旅費7 328元,并交回多余現(xiàn)金672元。 8.11月10日,向銀行借入款項200萬元,存人銀行。 9.11月12日,公司購進(jìn)B材料一批30 000元,進(jìn)項稅額為4 800元,材料尚未到達(dá),款項未付。 10.11月13日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資為68000元,其中:一車間生產(chǎn)工人工資為25000元,二車間生產(chǎn)工人工資為15000元,一車間管理人員工資為8000元,二車間管理人員工資為5000元,企業(yè)管理人員工資為15 1522
- 〔實訓(xùn)資料】浙江錢塘股份有限責(zé)任公司2020年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù): (1)11月1日,公司購進(jìn)A材料一批50 000元,進(jìn)項稅額為6500元,材料尚木到達(dá),款項已用銀行存款文付。 (2) 11月2日,廠部張華因出差赴北京聯(lián)系業(yè)務(wù),向財務(wù)部借款 8000元,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票。 (3)11月3日,一車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20 000 元,二車間生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料34000 元。 (4) 11月4日,收到紅星公司投人貨幣資金80萬元,存人銀行。 (5)11月6日,以銀行存款支付前欠金豐公司材料款395 860元。 (6) 11月8日,公司銷售甲產(chǎn)品一批給江蘇前進(jìn)公司,售價為 300 000 元,銷項稅額為 39 000 元,款項已收存銀行。 7)11月9日,廠部張華報銷差旅費7328元,并交回多余現(xiàn)金 672元。 (8) 11月10日,向銀行借人款項200萬元,存人銀行。 (9) 11月12日,公司購進(jìn)B材料一批30 000 元,進(jìn)項稅額為3 900元,材料尚未到達(dá),款項未付。 根據(jù)以上業(yè)務(wù)內(nèi)容,判斷并指出;相應(yīng)的業(yè)務(wù)應(yīng)編制收款 憑證、付款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證,并編制相應(yīng)的憑證。 410
- 浙江錢塘股份有限責(zé)任公司202/年11同發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(/)1月/2,公司購進(jìn)A材料一批50000元,進(jìn)項稅額力6500材料尚未到達(dá),款項已用銀行存款支付。(2)11月2日,廠部張華因出差赴北京聯(lián)系業(yè)務(wù),向財務(wù)部借款8000元,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票。(3)11月3日,一車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20000元,二車間生產(chǎn)己產(chǎn)品領(lǐng)用B材料34000元。(4)11月4日,收到紅星公司投入貨幣資金80萬元,存人銀行。(5)11月6日,以銀行存款支付前欠金豐公司材料款395860元。(6)11月8日,公司銷售甲產(chǎn)品一批給江蘇前進(jìn)公司,售價力300000元,銷項稅額為39000元,款項已收存銀行。(7).11月9日,廠部張華報銷差旅費7328元,并交回多余現(xiàn)金672無(8)11月102,向銀行借入款項200萬元,存入銀行。(9)11月12日,公司購進(jìn)B材料一批30000元,進(jìn)項稅額為3900元,材料已收到,款項未付。全 1589
- 1.11月1日,公司購進(jìn)A材料一批50000元,進(jìn)項稅額為8000元,材料尚未到達(dá),款項已用銀行存款支付。 2.11月2日,廠部張華因出差赴北京聯(lián)系業(yè)務(wù),向財務(wù)部借款8 000元,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票。 3.11月3日,一車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20 000元,二車間生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料34000元。 4.11月4日,收到紅星公司投入貨幣資金80萬元,存入銀行。 5.11月6日,以銀行存款支付前欠金豐公司材料款395 860元。 6.11月8日,公司銷售甲產(chǎn)品一批給江蘇前進(jìn)公司,售價為300 000元,銷項稅額為48000 元,款項已收存銀行。 7.11月9日,廠部張華報銷差旅費7 328元,并交回多余現(xiàn)金672元。 8.11月10日,向銀行借入款項200萬元,存人銀行。 9.11月12日,公司購進(jìn)B材料一批30 000元,進(jìn)項稅額為4 800元,材料尚未到達(dá),款項未付。 寫分錄 616
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