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這四道題會計分錄怎么寫

84784947| 提問時間:2022 11/13 13:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 11/13 13:43
暖暖老師
2022 11/13 13:47
1借研發(fā)支出費用化支出100 應交稅費應交增值稅進項稅額4.44 貸原材料26 銀行存款74.88 借管理費用100 貸研發(fā)支出費用化支出100
暖暖老師
2022 11/13 13:48
2借研發(fā)支出資本化支出120 貸應付職工薪酬35 原材料85 借無形資產(chǎn)120 貸研發(fā)支出資本化支出120
暖暖老師
2022 11/13 13:49
3借銀行存款1.59 貸其他業(yè)務收入1.5 應交稅費應交增值稅銷項稅0.09 借其他業(yè)務成本2 貸累計攤銷2
暖暖老師
2022 11/13 13:50
4.2018年底無形資產(chǎn)賬面價值 120-2*24=72 發(fā)生減值72-52=20 借資產(chǎn)減值損失20 貸無形資產(chǎn)減值準備20
84784947
2022 11/13 14:00
那個增值稅不寫嘛
暖暖老師
2022 11/13 14:07
那個可以抵扣進項稅額的
84784947
2022 11/13 14:16
那個原增值稅是什么意思呀
84784947
2022 11/13 14:18
第1題不是有兩個增值稅的嘛
暖暖老師
2022 11/13 14:20
第一個現(xiàn)在支付的可以抵扣的
84784947
2022 11/13 17:34
好的 謝謝
暖暖老師
2022 11/13 17:41
不客氣麻煩給與五星好評
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