問題已解決
這四道題會計分錄怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好需要計算做好了給你
2022 11/13 13:43
暖暖老師
2022 11/13 13:47
1借研發(fā)支出費用化支出100
應交稅費應交增值稅進項稅額4.44
貸原材料26
銀行存款74.88
借管理費用100
貸研發(fā)支出費用化支出100
暖暖老師
2022 11/13 13:48
2借研發(fā)支出資本化支出120
貸應付職工薪酬35
原材料85
借無形資產(chǎn)120
貸研發(fā)支出資本化支出120
暖暖老師
2022 11/13 13:49
3借銀行存款1.59
貸其他業(yè)務收入1.5
應交稅費應交增值稅銷項稅0.09
借其他業(yè)務成本2
貸累計攤銷2
暖暖老師
2022 11/13 13:50
4.2018年底無形資產(chǎn)賬面價值
120-2*24=72
發(fā)生減值72-52=20
借資產(chǎn)減值損失20
貸無形資產(chǎn)減值準備20
84784947
2022 11/13 14:00
那個增值稅不寫嘛
暖暖老師
2022 11/13 14:07
那個可以抵扣進項稅額的
84784947
2022 11/13 14:16
那個原增值稅是什么意思呀
84784947
2022 11/13 14:18
第1題不是有兩個增值稅的嘛
暖暖老師
2022 11/13 14:20
第一個現(xiàn)在支付的可以抵扣的
84784947
2022 11/13 17:34
好的 謝謝
暖暖老師
2022 11/13 17:41
不客氣麻煩給與五星好評
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