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寫出以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務的會計分錄。(二)實訓資料某企業(yè)為一般納稅人,20x5年8月發(fā)生以下有關銷售的經(jīng)濟業(yè)務。(1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。(2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。(3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額19500元。收到銀行承兌匯票1張,號碼IC0453。(4)11日,支付廣告費100000元,開出轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼244625。(5)13日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運費500元。(6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品20件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼1C0873。

84785034| 提問時間:2022 11/12 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 (1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額19500元。收到銀行承兌匯票1張,號碼IC0453。 借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)11日,支付廣告費100000元,開出轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼244625。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (5)13日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運費500元。 借:銷售費用,貸:庫存現(xiàn)金 (6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品20件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼1C0873。 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據(jù)?,貸:預收賬款
2022 11/12 16:24
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