問題已解決

老師,關(guān)于餐費(fèi)稅前的抵扣問題,無論是否去得專票,都是不能稅前扣除,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是到了年底終了的時候再一次性按照餐費(fèi)面額的60%扣除嗎?沒理解關(guān)于餐費(fèi)稅額的處理,麻煩老師解答一下,謝謝

84785029| 提問時間:2022 11/10 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,你得餐費(fèi)也分業(yè)務(wù)的,如果是差旅費(fèi)的,他可以全額抵扣所得稅的。不管是什么業(yè)務(wù),他都是抵扣不了增值稅。
2022 11/10 09:44
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