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老師 季度末申報的時候暫估了成本 后期收到票了之后該怎么處理呢

84784983| 提問時間:2022 11/09 13:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 11/09 13:48
84784983
2022 11/10 11:40
老師? 我賬估的話是擺的借:主營業(yè)務成本—暫估成本? 貸:其他應付款? 收到發(fā)票后做一筆相反的會計分錄嗎? ?如果是跨月的那種呢
玲老師
2022 11/10 11:51
你好 做原來負數(shù) 分錄? ?一樣處理?
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