問題已解決

您好老師,我公司上個(gè)月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個(gè)月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!

84785005| 提問時(shí)間:2022 11/09 11:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入?是調(diào)你上面的分錄嗎
2022 11/09 11:53
84785005
2022 11/09 11:56
是的,您看需要怎么調(diào)一下能把其他應(yīng)付款調(diào)成0,全部進(jìn)收入和成本
小菲老師
2022 11/09 12:03
同學(xué),你好 你上面的分錄已經(jīng)把應(yīng)付調(diào)成0了,你是有差額嗎?你是差額做收入嗎
84785005
2022 11/09 12:06
上面的就是收入和支出分錄,怎么把到款和支出調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出,最后也有差額的
84785005
2022 11/09 12:09
比如說收到款2000000 借銀行存款2000000 貸其他應(yīng)付款2000000 支出 借其他應(yīng)付款1200000 貸銀行存款1200000 但是費(fèi)用沒進(jìn)其他業(yè)務(wù)支出,收到的款也沒進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入
小菲老師
2022 11/09 12:12
同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款800000 貸銀行存款800000 先把差額平掉 然后根據(jù)你的要求重新做收入的分錄 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
84785005
2022 11/09 12:33
老師800000萬平不了,因?yàn)闆]支出,沒有銀行存款
小菲老師
2022 11/09 12:37
同學(xué),你好 那你可以紅字做之前的分錄
84785005
2022 11/09 12:37
明白了,謝謝老師!
小菲老師
2022 11/09 12:39
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