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外購的酒類發(fā)票給抵扣了,怎么處理?

84785006| 提問時間:2022 11/08 14:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,做進項轉(zhuǎn)出就好了
2022 11/08 14:37
84785006
2022 11/08 14:40
這是我之前給抵扣時的做的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的賬務如何處理?以及怎么進行申報表填寫?
易 老師
2022 11/08 14:42
你好,一般月末不需要同時轉(zhuǎn)進銷項的,如果有貸方余額,借:原材料等科目,貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 借:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅 錯:應交稅金-未交增值稅,貸:銀行存款
84785006
2022 11/08 14:44
不明白您寫的這個 您就說我這個分錄怎么做 以及怎么申報就行了
易 老師
2022 11/08 14:45
借:管理費用招待費等科目,貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
84785006
2022 11/08 14:46
我這個跨年了抵扣了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抵扣錯誤了 也可以在這個月進行進項稅額轉(zhuǎn)出是吧
易 老師
2022 11/08 14:47
是的沒錯, 是這樣的
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