問題已解決
還是上次那個(gè)出售二手面包車業(yè)務(wù),稅務(wù)申報(bào)有問題,想咨詢上次那個(gè) 郭老師?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好; 你如果要追問 郭老師的; 把你之前問題截圖+@郭老師 ;這樣 才能有具體老師針對(duì)性回復(fù)你; 要描述清楚問題; 避免耽誤你的時(shí)間的?
2022 11/08 14:12
84785044
2022 11/08 14:30
之前沒截圖,算了,重新說下吧,10月我們公司(今年8月升為一般納稅人)出售了一輛二手面包車,賣了3000元,未開票,去年4月購進(jìn)時(shí)還是小規(guī)模納稅人,沒有抵扣,按照最新的政策是出售按3%減按2%交增值稅,我現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí),附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅中按照稅率3%分離出的收入填報(bào)了,稅額自動(dòng)按3%計(jì)算,那減免的1%稅額是否在 減免稅申報(bào)明細(xì)表中填,選擇銷售舊貨性質(zhì)代碼,本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅和實(shí)際抵減額這填,然后在總表中 減征額那填寫就行了嗎
meizi老師
2022 11/08 14:32
你好;? ? ? ?需要填寫的;? ??
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%
2.只能開具增值稅普通發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%);
2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算;
3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
?
84785044
2022 11/08 14:44
好的,謝謝
meizi老師
2022 11/08 14:45
不客氣的; 幫到你就好;? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785044
2022 11/08 15:01
老師,還有一個(gè)問題,出售固定資產(chǎn)整個(gè)賬務(wù)處理用 固定資產(chǎn)清理科目表示,而稅務(wù)申報(bào)是填在 簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額那,到時(shí)候財(cái)報(bào)上 本年累計(jì)收入,和稅務(wù)上銷售額就對(duì)不上了,么事吧
meizi老師
2022 11/08 15:05
?你好; 1.? ? ? ?這個(gè)是可以的; 因?yàn)楸旧?你增值稅報(bào)了增值稅; 你沒有做收入? ?
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