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如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄 (1)2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額 合計65000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元 增值稅進(jìn)項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實(shí) 際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增 值稅的分錄。 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其 余增值稅稅款39200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未 交增值稅的分錄 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅39 200元,寫出交納上月增值稅的分錄。

84785040| 提問時間:2022 11/08 09:51
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
1、交納當(dāng)月增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30000 借:銀行存款 30000 2、轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 39200 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 39200 3、交納上月增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 39200 借:銀行存款 39200
2022 11/08 10:05
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