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裝修總額800萬,收到500萬的票,上個月完工。我什么時候開始攤銷裝修費(fèi)分錄怎么做

84785009| 提問時間:2022 11/07 10:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是租入房屋裝修 還是自己單位房屋裝修
2022 11/07 10:20
84785009
2022 11/07 10:57
是租入的,裝修是我們自己裝修的
bamboo老師
2022 11/07 11:01
完工次月開始攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
84785009
2022 11/07 14:06
我收到發(fā)票借長期待攤,貸應(yīng)付賬款。
bamboo老師
2022 11/07 14:23
對的 這樣寫分錄沒問題
84785009
2022 11/07 15:50
裝修完工后,我要做一個怎么的分錄
bamboo老師
2022 11/07 16:06
還有300萬沒有收到發(fā)票 對么
84785009
2022 11/07 16:14
是的,這樣我分錄要怎么做
bamboo老師
2022 11/07 16:14
借:長期待攤費(fèi)用 300 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款300 后期收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款3 00 貸:應(yīng)付賬款 300
84785009
2022 11/07 16:21
管理報表,用的是收付實(shí)現(xiàn)制,那我當(dāng)月的電費(fèi)又需要計(jì)提嗎
bamboo老師
2022 11/07 16:56
收付實(shí)現(xiàn)制 沒有支付就不算 不需要計(jì)提
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