背景與情境: 晶都百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生下列增值稅相關(guān)業(yè)務(wù); (1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品兩批,取得其自行開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額分別為600000元、200000元;商場(chǎng)超市從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)新鮮水果,開(kāi)具的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為45600元;從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款180000元,增值稅23400元,支付運(yùn)輸費(fèi)9500元(取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。 計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=600000元*3%+45600元*9%+23400元+9500元/1.09*9%
2022 11/05 15:06
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描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
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查看更多- 老師,我想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話(huà),比如說(shuō)后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話(huà),我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢? 19小時(shí)前
- 你好老師,我們公司繳納了一筆水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入,計(jì)入什么科目,銀行支付的。 21小時(shí)前
- 老師,問(wèn)下,個(gè)稅在利潤(rùn)表中可以加在管理費(fèi)用里嗎/利潤(rùn)表中的稅金及附加包括增值稅嗎? 昨天
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- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 20天前
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