問題已解決

甲公司于2019年1月1日銷售給乙公司產(chǎn)品一批,應(yīng)收乙公司1 000萬元賬款。雙方約定3個(gè)月內(nèi)付款。乙公司因財(cái)務(wù)困難無法按期支付。2019年12月31日甲公司對(duì)乙公司債權(quán)的公允價(jià)值為800萬元。2019年12月31日乙公司與甲公司協(xié)商,達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議如下: (1)乙公司以現(xiàn)金償還債務(wù)100萬元。 (2)乙公司以設(shè)備的公允價(jià)值抵償部分債務(wù),設(shè)備賬面原價(jià)為450萬元,已提折舊為100萬元,公允價(jià)值為300萬元,設(shè)備已于2019年12月31日運(yùn)抵甲公司。甲公司發(fā)生設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)2萬。 (3)乙公司以A產(chǎn)品按公允價(jià)值抵償部分債務(wù),A產(chǎn)品賬面成本為120萬元,公允價(jià)值為200萬元。產(chǎn)品已于2019年12月31日運(yùn)抵甲公司。

84784973| 提問時(shí)間:2022 11/04 23:17
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 稍等給寫算一下
2022 11/04 23:22
立峰老師
2022 11/04 23:28
甲方會(huì)計(jì)處理 借:庫存現(xiàn)金? 100 ? ? ? 固定資產(chǎn)? 424 ? ? ? 庫存商品 280 ? ? ? 投資收益? 200 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? 1000 ? ??
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