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某公司為增值稅一般納稅人 為促銷商品給予客戶以下優(yōu)惠 翻一次性購買其產(chǎn)品達到5萬或5萬元以上 基于價格上10%的折扣 本年七月甲公司一次性銷售給客戶10萬元的商品 以上價格均不含增值稅 本產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13% 對上述業(yè)務進行納稅籌劃

84784964| 提問時間:2022 11/03 00:44
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,從約稅的角度,應將銷售額和折扣額開在同一張發(fā)票的上 應交增值稅=10*(1-10%)*13%=1.17 如未將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上,僅在發(fā)票的備注欄注明折扣額 則增值稅=10*0.13=1.3
2022 11/03 00:56
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