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老師 請問一下 建筑公司對公付原材料款出去105485.05元 發(fā)票還沒收到,借:預付賬款-材料款公司105485.05 貸:銀行存款105485.05。后面收到專用發(fā)票,但是票面金額是385485.05 借:原材料-混凝土341137.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額44347.84 貸:預付賬款-材料款公司 105485.05 應(yīng)付賬款-材料款公司 280000 這個分錄是不是這樣做的呢 先把預付的給沖掉,沒有付完的掛在應(yīng)付賬款 可以嗎

84784971| 提問時間:2022 11/02 08:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你的會計分錄是正確的
2022 11/02 08:16
84784971
2022 11/02 12:02
老師 如果直接都掛預付賬款是不行的對嗎 因為預付賬款就變成負數(shù)了
暖暖老師
2022 11/02 12:20
不可以,應(yīng)付個預付是不一樣的
84784971
2022 11/02 19:52
老師 再問一下 建筑公司采購的蔬菜放食堂給農(nóng)民工吃飯的 這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
暖暖老師
2022 11/02 19:53
借工程施工直接費用
84784971
2022 11/02 22:21
老師 我不想掛直接費用 還有沒有其他的二級費用?
暖暖老師
2022 11/03 06:58
要么就放在其他里邊就可以的
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