問題已解決
老師新接的公司、之前帳全都是亂的,掛了很多往來沖不掉、老板讓以后規(guī)范一下做正規(guī)一套賬務、之前假數(shù)據(jù)咋處理呀
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速問速答你好,那你之前知道哪些數(shù)據(jù)是錯誤的嗎?你可以把它刪除的,或者是這個月紅沖。
2022 11/01 13:30
84784960
2022 11/01 13:34
很多往來、很多年前的都有
郭老師
2022 11/01 13:38
你好,你都把它調(diào)整到營業(yè)外收支里面
84784960
2022 11/01 13:39
那利潤是不是就很不一樣了
郭老師
2022 11/01 13:40
對的是的,你想要一樣的話,你就查查明細。
84784960
2022 11/01 13:40
之前是很多采購沒有開票、那我轉成本年底匯算就要調(diào)增哦
郭老師
2022 11/01 13:42
你好是的,是這么做的。
84784960
2022 11/01 13:48
那老師累計的利潤數(shù)據(jù)就有問題了吧
郭老師
2022 11/01 13:50
對的是的,你這樣的話不準確,因為你也不知道你這筆錢實際支付沒有拿出證明來,不是嗎。
84784960
2022 11/01 13:53
那老師我可以重新建帳嗎?
郭老師
2022 11/01 13:55
和你申報給稅務局的就不一致了吧?
84784960
2022 11/01 13:59
這個倒是,那只有按照老師說的操作了、謝謝老師
84784960
2022 11/01 13:59
這種只有看每年的利潤總額了嘛、沒法看歷年累計數(shù)了、之前數(shù)據(jù)不準
郭老師
2022 11/01 14:02
之前的數(shù)據(jù)不準的話,你統(tǒng)計之前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計不了,除非你知道它的原始憑證,所有的原始憑證都找出來,然后你自己再做。
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