問題已解決

1、甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元,乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)200元(運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫

84785034| 提問時間:2022 10/31 15:40
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好 會計分錄如下 借:原材料60200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)7800 貸:應(yīng)付賬款 68000
2022 10/31 15:42
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