問題已解決

老師 112這道題,我不是很理解呢,月末的賬務處理怎么做呢

84785014| 提問時間:2022 10/30 15:59
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 1、月末先將應交增值稅下的應納稅額轉(zhuǎn)出 應納稅額=銷項稅額800000-進項稅額750000-已交稅金150000+進項稅額轉(zhuǎn)出200000=100000 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100000 貸:應交稅費-未交增值稅 100000
2022 10/30 16:02
立峰老師
2022 10/30 16:03
3、將預交增值稅沖減 借:應交稅費-未交增值稅50000 ? ? ? 貸:應交稅費-預交增值稅50000 4、下月交納時 借:應交稅費-未交增值稅50000 ? ? ? 貸:銀行存款? 50000
84785014
2022 10/30 16:40
哦哦哦 清楚了 謝謝老師的解答
立峰老師
2022 10/30 16:51
客氣了,如果滿意可給予五星評價哈
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