甲企業(yè)為增值稅---般計(jì)稅方法納稅人,2022年9月發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。要求分析下列業(yè)務(wù)的增值稅,分別說明是增值稅的銷項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅(如為進(jìn)項(xiàng)稅額,還需判斷進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣),或是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等;并計(jì)算出各業(yè)務(wù)增值稅的稅額。為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(有稅法解答)
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實(shí)務(wù)
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2022 10/27 23:28
泡泡醬老師
2022 10/28 00:07
你好
購(gòu)入一批原材料,取得發(fā)票,增值稅為1950元是進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)槭菫榱松a(chǎn)免稅產(chǎn)品,故不可以抵扣
支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)費(fèi)費(fèi),取得專票是進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅=1000*3%=30,可以抵扣
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- (2)購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅39000元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅- -般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得增值稅專用發(fā)票。 分析計(jì)算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額或不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 274
- 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算 【4.8·計(jì)算題】某制藥企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)從藥農(nóng)手中收購(gòu)一批藥用植物用于生產(chǎn)應(yīng)稅中成藥,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款30000元,委托當(dāng)?shù)罔F路運(yùn)輸公司將藥品運(yùn)回企業(yè),支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額800元。為生產(chǎn)免稅藥品購(gòu)入一批原料藥,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50000元,增值稅6500元,委托運(yùn)輸公司將原料運(yùn)回企業(yè),支付不含稅運(yùn)費(fèi)1600元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問該業(yè)務(wù)中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為多少 1710
- 企業(yè)為-般納稅人,購(gòu)入價(jià)款200000元的原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅26000元,款未付。同時(shí),以現(xiàn)金支付運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅180元(取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),支付搬運(yùn)費(fèi)500元。則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)記入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額為( )。 817
- 生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額; 617
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