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1、10月5日,采購甲材料10噸,含稅單價(jià)26000元/噸,乙材料5噸,含稅單價(jià)10000元/噸,丙材料6噸,含稅單價(jià)17000元/噸,稅率均為13%,上述材料均以銀行存款支付。 2、10月29日,電力局根據(jù)該公司當(dāng)月用電量,開具電費(fèi)增值稅專用發(fā)票1萬元,稅額1300元,共計(jì)11300元,電費(fèi),車間占用90%,其他占用10%比例,款項(xiàng)銀行支付。 這兩個(gè)會計(jì)分錄怎么入?

84785042| 提問時(shí)間:2022 10/27 18:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,稍等一下
2022 10/27 18:59
冉老師
2022 10/27 19:00
借原材料甲26000÷1.13 原材料乙10000÷1.13 原材料丙17000÷1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(26000+10000+17000)÷1.13×13% 貸銀行存款26000+10000+17000
冉老師
2022 10/27 19:01
借制造費(fèi)用10000×0.9=9000 管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300 貸銀行存款11300
84785042
2022 10/27 19:06
收到謝謝
84785042
2022 10/27 19:11
3、10月29日,車間繳納當(dāng)月水費(fèi)并取得普票600元,款項(xiàng)銀行支付 4、10月29日,車間報(bào)銷飯費(fèi)1000元,財(cái)務(wù)已銀行存款支付 5、10月31日,計(jì)算當(dāng)月工資金額,其中,辦公室工資共計(jì)6000元,車間主任工資4300元,車間一線員工工資共計(jì)24600元。 6、當(dāng)月辦公室產(chǎn)生費(fèi)用1000元,費(fèi)用銀行支付 7、10月31日,公司將生產(chǎn)的產(chǎn)品一批銷售給H公司,并與當(dāng)天開具增值稅專用發(fā)票30萬元,稅額39000元,貨物已送到,款項(xiàng)對方尚未支付 老師分錄怎么入呢?我跟自己的對一下
冉老師
2022 10/27 19:25
你好,學(xué)員,很抱歉,學(xué)堂有規(guī)定新問題可以重新提問
冉老師
2022 10/27 19:25
以便老師為你更好的解答,感謝理解
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