問題已解決
是這樣的,我去年印花稅,還有企業(yè)所得稅計提的少了,然后今年1月繳納時,我把他去年的計提分錄沖銷了重新計提的, 分錄如下去年,借稅金及附加,然后應付稅款 借所得稅,貸應付稅款 今年沖銷,借應付稅款, 帶稅金及附加, 借應付稅款,貸所得稅 然后又從新計提,借稅金及附加,帶應付稅款 借所得 貸應付稅款 然后發(fā)現資產負債表和利潤表不平,正好差所得稅加印花稅的數額。 求助,這個分錄應該是怎么樣的?
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速問速答同學你好
你做了跨年調整吧
2022 10/27 16:48
84785021
2022 10/27 17:39
做了,那分錄應該怎么做啊老師
樸老師
2022 10/27 17:41
做了跨年調整他倆就是勾稽不上
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