問(wèn)題已解決
老師,你好。我們項(xiàng)目在外地,現(xiàn)在要去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅2%。我們是不是按不含稅開(kāi)票金額的2%來(lái)預(yù)交增值稅?是不是只有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目才可以按照分包單位的開(kāi)票金額,進(jìn)行開(kāi)票金額的抵減。也就是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下,開(kāi)票金額為103萬(wàn)元。收到勞務(wù)分包20W,是不是可以按照83W來(lái)計(jì)算應(yīng)預(yù)交的增值稅(預(yù)交稅款83W/1.03*0.03=2.4174W)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
按照不含稅的收入計(jì)算預(yù)繳的2%
2022 10/27 11:11
閱讀 684