問題已解決
老師,我公司購入需要安裝的設(shè)備,安裝完成付50%,未開發(fā)票,剩下的50%分3年付記入長期應(yīng)付款,在設(shè)備安裝完成未收到發(fā)票,我暫估入賬的,但是按含稅價入賬的,現(xiàn)收到發(fā)票沖銷原來的暫估入賬,在按發(fā)票入賬,固定資產(chǎn)就就是不含稅的,現(xiàn)在在建工程里成負數(shù)了,要怎么做分錄才能平
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速問速答你好;? ? 你應(yīng)該是走在建工程去掛賬的;怎么會負數(shù)的; 你是不是 暫估了? ? 和你發(fā)票金額不一致導(dǎo)致的??
2022 10/26 11:06
84784977
2022 10/26 11:07
暫估的時候是含稅的,收到發(fā)票是做的不含稅的
meizi老師
2022 10/26 11:08
?你好; 那你直接做 ; 借? 進項稅 貸在建工程;? 你? ? ? ?沒有完工;在建工程借方還有余額; 不會有負數(shù)你科目不對哦??
84784977
2022 10/26 11:11
是已經(jīng)完工了
meizi老師
2022 10/26 11:11
你好 完工了。 去? 結(jié)轉(zhuǎn)到 固定資產(chǎn)去? ? ;調(diào)整固定資產(chǎn)? 金額? ?
84784977
2022 10/26 11:16
調(diào)整固定資產(chǎn),那我固定資產(chǎn)折舊了1年多了,要怎么調(diào)折舊
meizi老師
2022 10/26 12:03
你好;? 沖折舊額即可; 你多折舊了是嗎? ?
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