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老師,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的附表一怎樣填,賣二手車15萬 填了幾次都填不對(duì)呢

84784955| 提問時(shí)間:2022 10/25 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你本期扣除填寫15萬是什么原因
2022 10/25 12:18
郭老師
2022 10/25 12:18
填寫錯(cuò)了,你應(yīng)該在上面填寫是銷售貨物。
郭老師
2022 10/25 12:19
你只需要填寫 銷售額稅額 扣除不能填寫
84784955
2022 10/25 13:15
填這樣 老師
郭老師
2022 10/25 13:19
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784955
2022 10/25 13:20
?但所交的稅咋又是4368.93昵
郭老師
2022 10/25 13:20
你好,減免的1%在主表,應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表你沒有填寫。
84784955
2022 10/25 13:23
是不是這個(gè)表也要填寫呀
郭老師
2022 10/25 13:23
對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
84784955
2022 10/25 13:26
是填減免的稅額 4368.92*0.01
郭老師
2022 10/25 13:31
對(duì)的,是的,是這么做的。
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